
3月14日,陜藥集團召開2025年內(nèi)部審計工作會議,省國資委監(jiān)督處負責(zé)同志到會指導(dǎo),陜藥集團黨委書記、董事長出席會議并講話。
會議傳達學(xué)習(xí)了習(xí)近平總書記2025年對審計工作作出的重要指示精神,集體學(xué)習(xí)了2024年全省內(nèi)部審計工作會議精神以及省國資委《關(guān)于做好2025年省屬企業(yè)內(nèi)部審計工作有關(guān)事項的通知》精神,審計部對陜藥集團2025年內(nèi)部審計重點工作進行了部署安排。
會議深刻分析了新征程下審計工作的重大變化以及所承擔(dān)的重要職責(zé)使命,肯定了集團內(nèi)部審計工作成績,也指出當(dāng)前內(nèi)部審計工作存在的差距。會議要求一要深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于審計工作的重要指示精神,聚焦中央、省委決策部署,強化對重點領(lǐng)域、重點業(yè)務(wù)的常態(tài)化監(jiān)督;二要以省委巡視、省審計廳2023年度資產(chǎn)負債損益審計為契機,統(tǒng)籌抓好各類問題整改落實,全力解決集團歷史遺留問題,堅決打好問題整改這場硬仗;三要加強審計體制機制建設(shè),選優(yōu)配強審計人才隊伍,切實提高審計質(zhì)效;四要加快審計信息化建設(shè),創(chuàng)新審計方法,為實現(xiàn)高質(zhì)量審計提供助力;五要切實發(fā)揮集團“大監(jiān)督”體系作用,有效防范風(fēng)險,為集團高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。
監(jiān)督處負責(zé)同志對陜藥集團下一步審計工作提出了具體要求,并就違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究進行了專題授課,從違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究的重要意義、制度體系、常見問題以及下一步工作重點,進行了細致全面的講解,為后續(xù)集團有序推動違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作提供了專業(yè)指導(dǎo)。
未來陜藥集團將借助有力有效的內(nèi)部審計監(jiān)督,為“156”戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)和高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障,為奮力譜寫陜西新篇、爭做西部示范作出新的更大貢獻。
權(quán)屬企業(yè)內(nèi)部審計、責(zé)任追究工作主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門負責(zé)人共計40余人參加會議。